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江阴市人民法院2020年度部门预算公开
  发布时间:2020-06-16 13:43:15 打印 字号: | |

   

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分  2020年度部门预算表

一、收支预算总

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表(功能科目)

六、财政拨款基本支出预算表(经济科目)

七、一般公共预算支出预算表(功能科目)

八、一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

九、一般公共预算三公经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金预算财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 部门概况

 

一、 主要职能

江阴市人民法院是国家审判机关,在地域管辖或指定集中管辖范围内依法独立行使审判权。对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作,其主要职责是:

(一)依法审判法律、法规规定的由基层人民法院管辖的刑事、民事、经济、行政等一审案件。

(二)依照法律监督程序,审判不服法院生效裁判的各类申和申请再审的案件;审理上级人民法院指令再审的各类案件。

(三)审判上级人民法院交由审判的案件。

(四)执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件,法律法规需由人民法院执行的案件。

(五)负责本院的思想政治工作;按照《中华人民共和国法官法》、《中华人民共和国公务员法》的规定和职责要求,管理人民法院的法官、书记员、司法警察、司法鉴定人员及司法行政人员;承办有关奖惩工作;协助抓好法院工作人员学历教育和专业培训工作。

(六)协助市委、市人大做好本院有关人员的考察考核工作;提请市人大常委会任免本院的副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员。

(七)按照市纪委、监察委员会和上级法院的要求,做好本院的内部监察工作。

(八)负责本院的司法行政工作,管理本院的有关经费和物质装备工作, 加强本院的审判庭、人民法庭建设和信息化建设。做好有关文印、统计等资料工作和司法技术鉴定工作。

(九)调查研究审判工作中的法律政策及疑难问题,提出解决疑难问题的办法和意见,针对案件审理、执行中发现的问题提出司法建议。

(十)负责本院的司法警务工作和审判法庭的警戒和安全保卫工作。

(十一)参与社会治安综合治理,指导基层人民调解工作,在审判工作中宣传法制,教育公民自觉遵守宪法、法律。

(十二)承办其他应由本法院负责的工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

根据改革的统一部署,为贯彻落实突出以审判为中心、科学设置审判业务机构、合理整合非审判业务机构的改革要求,结合本院审判职责和工作需要,设置12个内设机构,其中,审判业务部门8个,综合业务部门1个,行政管理部门3个。

1.立案庭(诉讼服务中心)

主要职能:负责诉讼分流、立案登记、诉讼服务、诉调对接、涉诉信访、司法鉴定等工作;办理确认调解协议案件,适用公示催告程序、督促程序的案件等。

2.刑事审判庭

主要职能:负责本院管辖的第一审刑事诉讼案件审理工作;少年犯的帮教回访等延伸教育工作。

3.民事审判第一庭(劳动争议审判庭)

主要职能:负责本院管辖的第一审民事诉讼案件审理工作。

4.民事审判第二庭(执行裁判庭)

主要职能:负责本院管辖的第一审国内法人之间、法人与其他组织之间的合同纠纷和侵权纠纷;负责本院管辖的第一审金融类案件和破产案件的审理工作;负责涉执行的诉讼案件,包括案外人执行异议之诉、申请执行人执行异议之诉、执行分配方案异议之诉、代位析产之诉等;其他执行工作的裁决等。

5.行政审判庭

主要职能:负责审理本院管辖的环境资源、行政审判等一审诉讼案件;负责国家行政机关申请执行案件的审查,办理行政赔偿案件及其他相关行政审判工作事宜。加挂“长江流域环境资源第一法庭”牌子,集中管辖沿江18个县(市)区环境资源种。

6.知识产权审判庭

主要职能:负责本院管辖的第一审除专利权、涉外、植物新品种、集成电路布图设计、驰名商标认定以外的标的在200万元以下的知识产权纠纷,含著作权、商标权、技术合同、不正当竞争等案件;审理涉及上市公司的商事纠纷。

7.速裁审判庭

主要职能:负责小额速裁案件和部分简易程序案件审理工作。

8.执行局(执行指挥中心)

主要职能:负责执行本院一审生效法律文书以及法律、司法解释规定应当由本院执行的其他生效法律文书;负责执行本院作出的财产保全、证据保全和先予执行裁定;负责执行上级法院交办与执行工作有关的其他任务等。负责本辖区国家行政机关申请执行的非诉行政执行案件。

9.审判管理办公室(审判监督庭、研究室)

整合审判管理办公室、研究室和审判监督庭等。

主要职能:负责案件质量与流程管理、司法统计与审判态势分析,以及审判委员会日常事务的相关协调工作;负责司法调研、综合文稿、人民陪审员参审事务管理等工作;负责再审申请案件审查和依审判监督程序审理的案件。

10.政治部 (督查室)

主要职能:负责法院人员思想政治工作、新闻宣传工作、法院人员业绩考评、机构编制、组织人事管理工作、人民陪审员人员管理和培训。

11.综合办公室

主要职能:负责处理文秘、机要保密、印鉴使用管理和档案管理、重要事项督办,有关会务与接待事务,人大代表议案、政协委员提案交办督促等工作。

12.司法行政装备科

负责本院物资装备管理、审判法庭建设、信息化建设、诉讼费管理和财务等工作;有关会务和接待事务等工作。

13.司法警察大队

江阴市人民法院直属行政机构,负责本院安全检查;维护审判秩序;押解、看管被告或者罪犯、传带证人、鉴定人和传递证据;在生效的法律文书执行过程中,配合实施执行措施,必要时依法采取强制措施;涉诉信访应急处置;执行拘传、拘留等强制措施;法律法规规定的其他职责。

江阴市人民法院滨江人民法庭、临港经济开发区人民法庭、长泾人民法庭、青阳人民法庭、华士人民法庭、周庄人民法庭、徐霞客人民法庭,为江阴市人民法院派出机构。

我院无独立核算的下属单位。 

从预算单位构成看,纳入本部门2020年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,即江阴市人民法院本级。

三、2020年部门主要工作任务及目标

2020年,我院的工作思路是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,推进国家治理体系和治理能力现代化。聚焦社会主义现代化建设试点,全面贯彻新发展理念。牢固树立正确的司法政绩观,坚持把非诉讼纠纷解决机制挺在前面,推进构建共建共治共享的基层社会治理格局,从源头上有效减少收案量。集中精力依法稳妥处理涉及国家长治久安、增进民生福祉、社会和谐稳定以及促进经济社会高质量发展的各类案件。深化司法体制改革,落实司法为民、公正司法新举措,推动法院整体工作健康科学发展,为我市当好高质量发展排头兵、争做现代化建设先行军提供有力司法服务和保障。

做到两个维护,以更高的自觉坚持党的绝对领导深入学习贯彻党的十九届四中全会精神,深刻认识中国之治的新成就、新愿景、新要求,巩固深化不忘初心、牢记使命主题教育成果,进一步增强四个意识、坚定四个自信、做到两个维护。找准贯彻落实中央、省市委决策部署的切入点、着力点,深入开展扫黑除恶专项斗争,防范打击套路贷虚假诉讼,依法妥善处理涉新冠肺炎疫情防控引发的各类案件,积极参与安全生产专项整治,努力维护安全稳定的发展环境;发挥长江流域环境资源第一法庭的职能作用,全力保障我市实施长江生态保护与绿色发展“1+9”规划体系和三退三进工作,促进经济社会绿色可持续发展;助推“1310”工程,通过行政审判依法支持国有土地行政征收和集体土地责交令的适用,服务美丽宜居城乡建设。

发挥审判职能,以更实的措施优化法治化营商环境着眼产业强市发展战略,严厉打击侵犯企业及其投资者、管理者、从业人员合法权益的犯罪。严格区分违法所得、其他涉案财产与合法财产,严格区分企业法人财产与股东个人财产,严格区分涉案人员个人财产与家庭成员财产,强化善意文明执行理念,让企业家安心经营、放心投资、专心创业。进一步加强破产审判工作,畅通入口、创新机制,府院联动、执破衔接,营造进退有序的市场竞争环境。发挥知识产权审判在推进创新驱动核心战略中的保障作用,积极运用惩罚性赔偿,提高知识产权侵权行为的违法成本。推进涉企纠纷多元化解机制建设,为市场主体提供高效、便捷的纠纷解决途径。

聚焦公正高效,以更大的力度深化司法体制改革持续推进以审判为中心的刑事诉讼制度改革,加强与检察机关的沟通协作,完善认罪认罚案件快速审理机制建设。进一步落实司法责任制,完善权责明晰、管理科学、高效有序的审判权力运行机制,明确法官审判权力和责任清单。健全新型审判监督管理体系,落实院庭长个案监督管理职责。进一步发挥审判委员会和专业法官会议的定案把关作用,着力提高审判执行质效。完善人员分类管理和考核机制,强化员额法官动态管理,增强法官助理的职业预期。优化司法资源配置,构建大立案工作格局,实行院部业务庭与人民法庭受案的繁简分流、轻重分离、快慢分道。

坚持保障民生,以更优的服务满足群众司法需求深化两个一站式建设,推进一站式诉讼服务中心规范化、集约化、智能化、精准化建设,加强长三角区域一体化司法协作,为群众提供综合性、全方位的诉讼服务;完善一站式多元解纷机制,推广无讼村(社区)、枫桥式人民法庭建设试点工作经验,以强化诉前调解和司法确认为切入点,全面推进诉源治理”“分调裁审,促进矛盾纠纷多元化解。加强涉民生案件审判执行,更好保障人民群众切身利益和诉讼权益。推进完善综合治理解决执行难的长效机制,向着切实解决执行难的更高目标迈进。深入开展法律七进活动,采取公众开放日、庭审观摩、以案释法等方式,提高法治宣传的针对性和实效性。

加强自身建设,以更严的管理全面净化政治生态加强机关党的建设,落实全面从严治党主体责任、意识形态工作责任制,严肃党内政治生活,营造法院良好政治生态。坚持新时代好干部标准,开展大交流、大轮换、大培训活动,推动法院干警在轮岗学习中苦练八大本领,做到五个过硬,努力建设革命化、正规化、专业化、职业化高素质法院队伍。深化智慧法院建设,围绕群众、法官和管理需求进一步整合科技智能资源,在更高水平上实现审判体系和审判能力现代化。坚持严管就是厚爱的理念,强化制度执行力,严格执行领导班子成员和员额法官与其从事律师、基层法律服务工作者的配偶、父母、子女实行任职回避等各项制度,充分运用监督执纪四种形态处理各类违纪违法事件,进一步整肃法院队伍,树立良好司法形象。健全接受监督机制,进一步增强接受人大、政协、检察机关和社会各界监督自觉性主动性,努力改进工作,提升司法公信力。

 

第二部分 江阴市人民法院2020年度部门预算表

公开01

收支预算总表

 

部门名称:江阴市人民法院                                                                                                                                   单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

功能分类

支出用途

功能科目名称

金额

项目名称

金额

一、财政拨款

12,478.44

 

一、一般公共服务支出


一、基本支出

11535.23

1.一般公共预算

12478.44

二、外交支出


二、项目支出

943.21

2.政府性基金预算


三、国防支出


三、单位预留机动经费


二、财政专户管理资金


四、公共安全支出

9910.71



三、其他资金


五、教育支出






六、科学技术支出






七、文化旅游体育与传媒支出






八、社会保障和就业支出

702.28





九、卫生健康支出






十、节能环保支出






十一、城乡社区支出






十二、农林水支出






十三、交通运输支出






十四、资源勘探工业信息等支出






十五、商业服务业等支出






十六、金融支出






十七、自然资源海洋气象等支出






十八、住房保障支出

1865.45





十九、粮油物资储备支出






二十、灾害防治及应急管理支出






二十一、其他支出




当年收入小计

12,478.44

 

当年支出小计

12,478.44

 

上年结转资金


结转下年资金


收入合计

12,478.44

 

支出合计

12,478.44

 


 

公开02

收入预算总表

 

部门名称:江阴市人民法院                                                                                                                        单位:万元

项目名称

金额

收入总计

12478.44

一般公共预算资金

小计

12478.44

公共财政拨款(补助)资金

12478.44

专项收入

0

政府性基金

小计

0

财政专户管理资金

小计

0

专户管理教育收费

0

其他非税收入

0

其他资金

小计

0

事业收入

0

经营收入

0

其他收入

0

上年结转和结余资金

小计

0

其中:动用上年结转和结余资金

0

公开03

支出预算总表

部门名称:江阴市人民法院                                                                                                                         单位:万元

合计

基本支出

项目支出

单位预留机动经费

结转下年资金

12478.44

11535.23

943.21

0

0

 

公开04

财政拨款收支预算总表

 

部门名称:江阴市人民法院                                                                                                                  单位:万元

收入

支出

项目名称

金额

支出用途

项目名称

金额

一、一般公共预算

12478.44

一、基本支出

11535.23

二、政府性基金预算

0

二、项目支出

943.21



三、单位预留机动经费

0

收入合计

12478.44

支出合计

12478.44

 

公开05

财政拨款支出预算表(功能科目)

 

部门名称:江阴市人民法院                                                                                                                  单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额


合计

12478.44



204

公共安全支出

9,910.71


20405

法院

9,910.71


2040501

行政运行

8,967.50


2040503

机关服务

271.01


2040504

案件审判

533.80


2040599

其他法院支出

138.40


208

社会保障和就业支出

702.28


20805

行政事业单位离退休

702.28


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

468.19


2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

234.09


221

住房保障支出

1,865.45


22102

住房改革支出

1,865.45


2210201

住房公积金

489.02


2210202

提租补贴

942.45


2210203

购房补贴

433.98








注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。                                        

 

公开06

财政拨款基本支出预算表(经济科目)

 

部门名称:江阴市人民法院                                                      单位:万元

科目编码

科目名称

金额

合计

11535.23

301

工资福利支出

10,222.59

30101

  基本工资

925.97

    3010101

    国标工资

925.97

  30102

  津贴补贴

3,192.45

    3010201

    医疗补贴

1.56

    3010202

    特殊岗位津贴

106.08

    3010203

    行政单位津贴补贴

1,908.07

    3010206

    临时性补贴

11.87

    3010207

    警衔补贴

13.82

    3010208

    在职人员购房补贴

433.98

    3010209

    在职人员提租补贴

717.07

  30103

  奖金

3,323.56

    3010301

    十三月工资(年度考核奖)

78.32

    3010302

    目标绩效考核奖及休假补贴等

2,376.

    3010399

    其他

869.25

  30106

  伙食补助费

184.54

    3010601

    午餐补贴

184.54

  30107

  绩效工资

0

    3010702

    事业单位奖励性绩效工资

0

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

468.19

    3010801

    养老保险费

468.19

  30109

  职业年金缴费

234.09

    3010901

    职业年金

234.09

  30110

  职工基本医疗保险缴费

207.91

    3011001

    医疗保险缴费

207.91

  30112

  其他社会保障缴费

22.87

    3011202

    工伤保险费

6.24

    3011203

    生育保险费

16.63

  30113

  住房公积金

489.02

    3011301

    住房公积金

489.02

  30114

  医疗费

10.80

    3011401

    在职职工医疗费

10.80

  30199

  其他工资福利支出

1,163.18

    3019901

    编外用工经费

1,097.3

    3019999

    其他

65.88

302

商品和服务支出

1,042.69

  30205

  水费

7.50

  30206

  电费

156.00

  30214

  租赁费

0

  30224

  被装购置费

0

    3022401

    被装购置(采购)

0

    3022402

    被装购置(非采购)

0

  30239

  其他交通费用

284.29

    3023901

    上下班交通补贴

129.60

    3023902

    车改补贴

154.69

  30299

  其他商品和服务支出

594.90

    3029901

    商品和服务支出定额

459.00

    3029902

    商品和服务支出定额补足部分

0

    3029903

    车辆经费

116.10

    3029904

    老干部费用

0

    3029908

    离退休老干部专项

19.80

303

对个人和家庭的补助

269.95

  30301

  离休费

22.74

    3030101

    离休金

3.97

    3030102

    离休人员生活性补贴

10.78

    3030103

    离休人员其他支出

3.93

    3030104

    离休人员提租补贴

3.88

    3030106

    离休人员交通补贴

0.18

  30302

  退休费

237.16

    3030203

    退休人员其他支出

0

    3030204

    退休人员提租补贴

221.50

    3030206

    退休人员交通补贴

15.66

  30304

  抚恤金

0

    3030401

    丧葬费

0

    3030402

    抚恤金

0

  30305

  生活补助

4.80

    3030501

    职工和遗属生活补助

4.80

    3030502

    羁押对象费用

0

    3030503

    其他人员生活补助

0

  30307

  离退休职工医疗费

0

  30308

  助学金

0

    3030801

    助学金

0

    3030802

    青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴

0

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.25

    3039901

    儿童医疗统筹费

3.25

    3039902

    幼托管理费

2.00

    3039999

    其他

0

310

资本性支出

0

  31099

  其他资本性支出

0

    3109901

    其他资本性支出(采购)

0

    3109902

    其他资本性支出(非采购)

0

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。                                        

 

 

公开07

一般公共预算支出预算表(功能科目)

 

部门名称:江阴市人民法院                                                                                                                     单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

12478.44

204

公共安全支出

9,910.71

    20405

  法院

9,910.71

      2040501

    行政运行

8,967.50

      2040503

    机关服务

271.01

      2040504

    案件审判

533.80

      2040599

    其他法院支出

138.40

208

社会保障和就业支出

702.28

    20805

  行政事业单位离退休

702.28

      2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

468.19

      2080506

   机关事业单位职业年金缴费支出

234.09

221

住房保障支出

1,865.45

    22102

  住房改革支出

1,865.45

      2210201

    住房公积金

489.02

      2210202

    提租补贴

942.45

      2210203

    购房补贴

433.98





注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。                                        

 

公开08

一般公共预算基本支出预算表(经济科目)

部门名称:江阴市人民法院                                                                                                                     单位:万元

科目编码

科目名称

基本支出

合计

11535.23

301

工资福利支出

10,222.59

    30101

  基本工资

925.97

      3010101

    国标工资

925.97

    30102

  津贴补贴

3,192.45

      3010201

    医疗补贴

1.56

      3010202

    特殊岗位津贴

106.08

      3010203

    行政单位津贴补贴

1,908.07

      3010206

    临时性补贴

11.87

      3010207

    警衔补贴

13.82

      3010208

    在职人员购房补贴

433.98

      3010209

    在职人员提租补贴

717.07

    30103

  奖金

3,323.56

      3010301

    十三月工资(年度考核奖)

78.32

      3010302

目标绩效考核奖及休假补贴等

2,376.00

      3010399

    其他

869.25

    30106

  伙食补助费

184.54

      3010601

    午餐补贴

184.54

    30107

  绩效工资

0

      3010702

    事业单位奖励性绩效工资

0

    30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

468.19

      3010801

    养老保险费

468.19

    30109

  职业年金缴费

234.09

      3010901

    职业年金

234.09

    30110

  职工基本医疗保险缴费

207.91

      3011001

    医疗保险缴费

207.91

    30112

  其他社会保障缴费

22.87

      3011202

    工伤保险费

6.24

      3011203

    生育保险费

16.63

    30113

  住房公积金

489.02

      3011301

    住房公积金

489.02

    30114

  医疗费

10.80

      3011401

    在职职工医疗费

10.80

    30199

  其他工资福利支出

1,163.18

      3019901

    编外用工经费

1,097.30

      3019999

    其他

65.88

302

商品和服务支出

1,042.69

    30205

  水费

7.50

    30206

  电费

156.00

    30214

  租赁费

0

    30224

  被装购置费

0

      3022401

    被装购置(采购)

0

      3022402

    被装购置(非采购)

0

    30239

  其他交通费用

284.29

      3023901

    上下班交通补贴

129.60

      3023902

    车改补贴

154.69

    30299

  其他商品和服务支出

594.90

      3029901

    商品和服务支出定额

459.00

      3029902

    商品和服务支出定额补足部分

0

      3029903

    车辆经费

116.10

      3029904

    老干部费用

0

      3029908

    离退休老干部专项

19.80

303

对个人和家庭的补助

269.95

    30301

  离休费

22.74

      3030101

    离休金

3.97

      3030102

    离休人员生活性补贴

10.78

      3030103

    离休人员其他支出

3.93

      3030104

    离休人员提租补贴

3.88

      3030106

    离休人员交通补贴

0.18

    30302

  退休费

237.16

      3030203

    退休人员其他支出

0

      3030204

    退休人员提租补贴

221.50

      3030206

    退休人员交通补贴

15.66

    30304

  抚恤金

0

      3030401

    丧葬费

0

      3030402

    抚恤金

0

    30305

  生活补助

4.80

      3030501

    职工和遗属生活补助

4.80

      3030502

    羁押对象费用

0

      3030503

    其他人员生活补助

0

    30307

  离退休职工医疗费

0

    30308

  助学金

0

      3030801

    助学金

0

      3030802

    青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴

0

    30399

  其他对个人和家庭的补助支出

5.25

      3039901

    儿童医疗统筹费

3.25

      3039902

    幼托管理费

2.00

      3039999

    其他

0

310

资本性支出

0

    31099

  其他资本性支出

0

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项。                           

 

 

 

公开09

般公共预算“三公”经费、会议费、培训费

支出预算表

 

部门名称:江阴市人民法院                                                                                                                     单位:万元

合计

“三公”经费

会议费

培训费

小计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务

接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行维护费

233.10

128.10

0

116.10

0

116.10

12.00

0

105.00

 

 

公开10

政府性基金预算财政拨款支出预算表

 

部门名称:江阴市人民法院                                                                                                                     单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

金额

合计

0

204

公共安全支出

0

    20405

  法院

0

      2040501

    行政运行

0

      2040503

    机关服务

0

      2040504

    案件审判

0

      2040599

    其他法院支出

0

208

社会保障和就业支出

0

    20805

  行政事业单位离退休

0

      2080505

 机关事业单位基本养老保险缴费支出

0

      2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

0

221

住房保障支出

0

    22102

  住房改革支出

0

      2210201

    住房公积金

0

      2210202

    提租补贴

0

      2210203

    购房补贴

0

注:“科目编码”和“科目名称”为必填项                                


 

公开11

一般公共预算机关运行经费支出预算表

 

部门名称:江阴市人民法院                                                  单位:万元                                                                                                                                                                                                                                                         单位:万元

科目编码

科目名称

机关运行经费支出

合计

1042.69

302

商品和服务支出

1042.69

    30205

  水费

7.50

    30206

  电费

156.00

    30239

  其他交通费用

284.29

      3023901

    上下班交通补贴

129.60

      3023902

    车改补贴

154.69

    30299

  其他商品和服务支出

594.90

      3029901

    商品和服务支出定额

459.00

      3029903

    车辆经费

116.10

      3029908

    离退休老干部专项

19.80

注:1.“机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。


公开12

政府采购支出预算表

部门名称:江阴市人民法院                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            单位:万元

采购品目大类

专项名称

经济科目

采购物品名称

采购组织形式

总计



合计

0




0


一、货物A

0




0


二、工程B

0




0


三、服务C

0




0


注:1.采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2.采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库2013189号)规定品目名称填写。


第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

江阴市人民法院2020年度收入、支出预算总计12478.44万元,与上年相比收、支预算总计各增加1181.36万元,增长10.46%。其中:

(一)收入预算总计12478.44万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计12478.44万元。

(1)一般公共预算收入预算12478.44万元,与上年相比增加1181.36万元,增长10.46%。主要原因是人员工资福利、住房保障支出和信息化建设支出增加。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因是我院无政府性基金收入。

2.财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因是我院无财政专户管理资金收入。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因是我院无其他资金收入。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因是我院无上年结转资金。

(二)支出预算总计12478.44万元。包括:

1.公共安全(类)支出9910.71万元,主要用于法院人员工资、津贴、公务用车、水电等行政运行支出;差旅费、邮寄费、印刷费等办案业务性支出;为机关正常运行提供的物业管理等支出。与上年相比增加818.63万元,增长9%。主要原因是人员工资福利支出增加。

2.社会保障与就业支出702.28万元,该项目支出范围为法院工作人员的由单位承担的养老社保缴费,与上年相比减少53.94万元,减少7.13%,主要原因是2019年补缴以前年度养老社保,2020年正常缴纳。

3.住房保障性支出1865.45万元,主要用于法院工作人员的住房公积金、1998年10月前老职工提租补贴和1998年10月后新职工的购房补贴。与上年相比增加416.67万元,增长28.76%,主要原因是提租补贴和购房补贴缴纳系数政策性调增。

4.结转下年资金预算数为0万元,主要原因是我部门无结转下年资金预算。

此外,基本支出预算数为11535.23万元。与上年相比增加100.57万元,增长9.55%。主要原因是人员工资福利支出、住房保障支出、信息化建设支出增加。

项目支出预算数为943.21万元。与上年相比减少175.66万元,减少22.89%,主要原因是压缩办案专项经费和物业专项经费。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%,主要原因是无预留机动经费。

二、收入预算情况说明

江阴市人民法院本年收入预算合计12478.44万元,其中:

一般公共预算收入12478.44万元,占100%;

图1:收入预算图

三、支出预算情况说明

江阴市人民法院本年支出预算合计12478.44万元,其中:

基本支出11535.23万元,占92.44%;

项目支出943.21万元,占7.56%;

图2:支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市人民法院2020年度财政拨款收、支总预算12478.44万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加1181.36万元,增长10.46 %。主要原因是主要原因是人员工资福利、住房保障支出和信息化建设支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

2020年财政拨款预算支出12478.44万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出增加1181.36万元,增长10.46%。主要原因是人员工资福利、住房保障支出和信息化建设支出。

其中:

(一)公共安全支出

1.法院行政运行支出8967.5万元,与上年相比增加642.97万元,增长 7.72%。主要原因是人员工资福利支出增加。

2.法院机关服务支出271.01万元,与上年相比增加47.46万元,增加21.23%。主要原因是增加核定我院7个派出法庭保安经费。

3.法院案件审判支出533.8万元,与上年相比减少10.2万元,减少1.88%。主要原因是政府压缩办案业务费。

4.其他法院支出138.4万元,与上年相比增加138.4万元,增加100%,主要原因是新增江苏省高级人民法院信息化项目建设分摊和单独核算我院7个派出法庭门炊经费。

(二)社会保障和就业支出

1.2020年预算安排行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出468.19万,与上年相比减少71.97万元,减少13.32%,主要原因是上年度补缴往年在职人员的基本养老,本年度正常缴纳。

2.2020年预算安排行政事业单位离退休机关事业单位职业年金缴费支出234.09万,与上年相比增加18.03万元,增加8.34%,主要原因是在职人员职业年金缴费增加。

(三)住房保障支出

1.住房改革支出住房公积金489.02万元,与上年相比增加7.46万元,增加1.55%。主要原因是人员变动导致的公积金缴纳基数的变化。

2.住房改革支出提租补贴942.45万元,与上年相比增加255.48万元,增加37.19%。主要原因是提租补贴缴纳系数政策性调增。

3.住房改革支出购房补贴433.98万元,与上年相比增加153.74万元,增长54.86%。主要原因是新进人员增加以及购房补贴缴纳系数政策性调增。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市人民法院2020年度财政拨款基本支出预算11535.23万元,其中:

(一)人员经费10492.54万元。主要包括:基本工资925.97万元、津贴补贴3192.45万元、奖金3323.56万元、伙食补助184.54万元、基本养老保险缴费468.19万元、职业年金缴费234.09万元、职工基本医疗保险缴费207.91万元、其他社会保障缴费22.87万元、住房公积金489.02万元、医疗费10.8万元、其他工资福利支出1163.18万元(含编外用工1097.3万元、加班费65.88万元)、离休费22.74万元、退休费237.17万元、生活补助4.8万元、儿童医疗统筹3.25万元 、幼托管理费2万元。

(二)公用经费1042.69万元。主要包括:水费7.5万元、电费156万元、其他交通费用284.29万元、公务用车运行维护费116.1万元、离退休老干部专项费用19.8万元、按照在编人员数核定的定额费用459万元主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴法院2020年一般公共预算财政拨款支出预算12478.44万元,与上年相比增加1181.36万元,增长10.46%。主要原因是人员工资福利支出、住房保障支出、信息化建设支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市人民法院2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算11535.23万元,其中:

(一)人员经费10492.54万元。主要包括:基本工资925.97万元、津贴补贴3192.45万元、奖金3323.56万元、伙食补助184.54万元、基本养老保险缴费468.19万元、职业年金缴费234.09万元、职工基本医疗保险缴费207.91万元、其他社会保障缴费22.87万元、住房公积金489.02万元、医疗费10.8万元、其他工资福利支出1163.18万元(含编外用工1097.3万元、加班费65.88万元)、离休费22.74万元、退休费237.17万元、生活补助4.8万元、儿童医疗统筹3.25万元 、幼托管理费2万元。

(二)公用经费1042.69万元。主要包括:水费7.5万元、电费156万元、其他交通费用284.29万元、公务用车运行维护费116.1万元、离退休老干部专项费用19.8万元、按照在编人员数核定的定额费用459万元主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴法院2020 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行费支出116.1万元,占“三公”经费的90.63%;公务接待费支出 12 万元,占“三公”经费的9.37%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我院没有安排出国(境)费用预算。

2.公务用车购置及运行费预算支出 116.1 万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,主要原因是我院没有安排一般公共预算资金购置车辆。

(2)公务用车运行维护费预算支出116.1万元,比上年预算增加 0万元,主要原因是我院实际在用车辆数量与上年保持一致。

3.公务接待费预算支出12万元,比上年预算减少0万元,减少0%,主要原因是继续严格执行公务接待相关制度。

江阴法院2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元,比上年预算减少0万元,主要原因是2020年度我院没有安排一般公共预算拨款承办会议。

江阴法院2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出105万元,比上年预算减少0万元,降低0%,主要原因培训人数没有较大变化。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市人民法院2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本院无政府性基金支出预算。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出1042.69万元,与上年相比减少154.26万元,减少12.89%。主要原因是:商品和服务支出定额标准降低。

十二、政府采购支出预算情况说明

2020年度政府采购支出预算总额 0万元,其中:拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 0 万元。主要原因是2020年本部门在部门预算中无政府采购预算安排。部门办公设备及业务装备新增及更新由中央、省政法转移支付下达后按要求另外编制采购预算。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆43辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的设备7台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度,本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理。

第四部分  名词解释

一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费:指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 
责任编辑:澄研
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